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Curso Experto en Contabilidad, Impuestos y Administración de Personal
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Descripción: |
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Se analizan los impuestos más significativos en el ámbito empresarial, así como la contabilidad desde un punto de vista práctico y la confección de nóminas, seguros sociales, contratos laborales. |
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Temario: |
AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
MODULO I : EL SALARIO
MODULO II : TRAMITES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS A REALIZAR POR LAS EMPRESAS Y LOS TRABAJADORES ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL
MODULO III : RETENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS ACTUALIZADO A LA NUEVA LEY DE I.R.P.F. (Se facilita aplicación de la A.T. para el calculo de los porcentajes de retención)
MODULO IV : COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
MODULO V : CASOS ESPECIALES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
MODULO VI: FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS ANTE EL INEM. REQUISITOS, DOCUMENTACIÓN Y MODELOS
AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. AJUSTES EURO
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD Y PRINCIPIOS CONTABLES
MÓDULO II: MERCADERÍAS Y EXISTENCIAS, ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER.
MÓDULO III: GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO.
MÓDULO IV: INMOVILIZADO MATERIAL, INMATERIAL Y FINANCIERO, ACTIVO FICTICIO.
MÓDULO V: ACREEDORES Y DEUDORES, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. GRUPO 4 y 5
MÓDULO VI : PROVISIONES.
MÓDULO VII : AJUSTES DE PERIODIFICACIÓN CONTABLE Y CIERRE CONTABLE.
MÓDULO VIII : FINANCIACIÓN BÁSICA. EMPRÉSTITOS Y ACCIONES PROPIAS. GRUPOI.
MÓDULO IX: ANÁLISIS DE BALANCE Y PATRIMONIAL. BALANCE DE SITUACIÓN. FISCAL
Impuesto sobre sociedades
MÓDULO I: RÉGIMEN GENERAL.
MÓDULO II: AJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS RESPECTO A LA CONTABILIDAD
MÓDULO III: INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO. AJUSTES A REALIZAR
MÓDULO IV: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. RÉGIMEN GENERAL
MÓDULO V: OBLIGACIÓN REAL DE CONTRIBUIR. RÉGIMEN DE ENTIDADES PARCIALMENTE O TOTALMENTE EXENTAS Y REDUCIDA DIMENSIÓN
MÓDULO VI : TRANSPARENCIA FISCAL INTERNA E INTERNACIONAL. REGÍMENES ESPECIALES DE HOLDINGS
MÓDULO VII :GRUPOS DE SOCIEDADES. RÉGIMEN ESPECIAL DE FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES Y CANJE DE VALORES
MÓDULO VIII : EL IMPUESTO DE SOCIEDADES, BENEFICIOS. CONTABILIDAD DEL IMPUESTO, AJUSTES Y DEMÁS SITUACIONES ESPECIALES.
Impuesto sobre el valor añadido
MÓDULO IX: NATURALEZA DEL IMPUESTO. CONCEPTOS GENERALES
MÓDULO X EXENCIONES EN OPERACIONES INTERIORES
MÓDULO XI: LUGAR DE REALIZACION EN LAS ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS. DEVENGO. BASE IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO
MÓDULO XII: ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES
MÓDULO XIII: IMPORTACIONES DE BIENES
MÓDULO XIV: REPERCUSION DEL IMPUESTO
MÓDULO XV : DEDUCCIONES.
MÓDULO XVI : REGLA DE PRORRATA.
MÓDULO XVII : OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS
MÓDULO XVIII : EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. CONTABILIDAD DEL IVA.
Impuesto de actividades económicas
MÓDULO XIX : EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Impuesto sobre la renta. Retenciones.
MÓDULO XX: RETENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS ACTUALIZADO A LA NUEVA LEY DEL IRPF
ANEXO I: ESTIMACION OBJETIVA DE IRPF y REGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA. MODULOS (Se facilita aplicación informática de la A.T. para su calculo).
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Objetivos del curso: |
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Para trabajar en cualquier dpto administración o financiero, así como asesor financiero-fiscal |
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Profesorado: |
Directores Financieros
Responsables de Gestión Fiscal en empresas públicas |
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Metodología y Material didáctico:
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A distancia y on-line
Material didáctico compuesto por 6 archivadores de 250 hojas cada uno aprox., mas 4 libros de legislación de apoyo |
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